34 млн выручка (2018) 27 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "СЗ "ЭЙ БИ ГРУПП"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 56 тыс 45 тыс 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 824 593 тыс 609 459 тыс 500 083 тыс 0 1 тыс 275 тыс 2 789 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 2 658 тыс 2 658 тыс 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 2 434 тыс 61 тыс 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 829 741 тыс 612 223 тыс 500 083 тыс 0 1 тыс 275 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 0 0 15 140 тыс 0 235 тыс 235 тыс 235 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 3 746 тыс 16 758 тыс 2 396 тыс 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 123 957 тыс 36 483 тыс 1 550 тыс 28 тыс 6 тыс 11 160 тыс 8 886 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1 272 тыс 116 тыс 12 тыс 92 тыс 32 тыс 19 тыс 0
Прочие оборотные активы 0 5 тыс 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 128 975 тыс 53 362 тыс 19 098 тыс 120 тыс 273 тыс 11 414 тыс 0
БАЛАНС (актив) 958 716 тыс 665 585 тыс 519 181 тыс 120 тыс 274 тыс 11 689 тыс 11 910 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 216 тыс 256 тыс 112 тыс 110 тыс 161 тыс 11 673 тыс 0
ИТОГО капитал 1 226 тыс 266 тыс 122 тыс 120 тыс 171 тыс 11 683 тыс 11 276 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 22 800 тыс 29 182 тыс 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 2 696 тыс 2 696 тыс 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 247 865 тыс 2 158 тыс 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 273 361 тыс 34 036 тыс 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 155 783 тыс 129 928 тыс 14 503 тыс 0 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 528 346 тыс 501 356 тыс 504 557 тыс 0 103 тыс 6 тыс 634 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 684 129 тыс 631 284 тыс 519 059 тыс 0 103 тыс 6 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 958 716 тыс 665 585 тыс 519 181 тыс 120 тыс 274 тыс 11 689 тыс 11 910 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 34 163 тыс 218 тыс 0 157 тыс 0 0 0
Себестоимость продаж 6 654 тыс 0 0 152 тыс 0 0 0
Валовая прибыль (убыток) 27 509 тыс 218 тыс 0 5 тыс 0 0 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 27 509 тыс 218 тыс 0 5 тыс 0 0 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 26 067 тыс 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 0 0 23 тыс 45 тыс 410 тыс 3 216 тыс 0
Прочие расходы 242 тыс 36 тыс 21 тыс 101 тыс 323 тыс 2 809 тыс 94 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 200 тыс 182 тыс 2 тыс -51 тыс 87 тыс 407 тыс 0
Текущий налог на прибыль 240 тыс 0 0 0 0 0 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 -1 тыс 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 -2 455 тыс 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 2 417 тыс 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 960 тыс 144 тыс 2 тыс -51 тыс 87 тыс 407 тыс -94 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 960 тыс 144 тыс 2 тыс -51 тыс 87 тыс 407 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0