123 тыс выручка (2018) 123 тыс прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 1 898 тыс 2 452 тыс 1 638 тыс 3 549 тыс 4 979 тыс 6 230 тыс 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 7 200 тыс 5 206 тыс 1 901 тыс 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 1 898 тыс 2 452 тыс 1 638 тыс 10 749 тыс 10 185 тыс 8 131 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 26 475 тыс 26 537 тыс 52 130 тыс 20 435 тыс 2 314 тыс 87 тыс 276 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 3 476 тыс 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 39 539 тыс 44 009 тыс 59 974 тыс 47 902 тыс 40 561 тыс 24 157 тыс 578 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 2 465 тыс 1 310 тыс 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1 тыс 2 518 тыс 340 тыс 0 499 тыс 4 тыс 54 тыс
Прочие оборотные активы 7 588 тыс 2 094 тыс 3 922 тыс 0 0 0 0
Итого оборотных активов 76 067 тыс 76 468 тыс 119 842 тыс 68 337 тыс 43 374 тыс 24 248 тыс 0
БАЛАНС (актив) 77 966 тыс 78 920 тыс 121 480 тыс 79 086 тыс 53 559 тыс 32 379 тыс 908 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0 0 0 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 71 тыс 70 тыс 52 тыс 0 0 0 0
ИТОГО капитал 81 тыс 80 тыс 62 тыс 62 тыс 61 тыс 11 тыс 10 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 61 тыс 61 тыс 25 тыс 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 61 тыс 61 тыс 25 тыс 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 21 535 тыс 19 455 тыс 36 тыс 31 968 тыс 31 691 тыс 13 976 тыс 670 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 56 288 тыс 59 323 тыс 121 357 тыс 47 056 тыс 21 807 тыс 18 392 тыс 228 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 77 823 тыс 78 778 тыс 121 393 тыс 79 024 тыс 53 498 тыс 32 368 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 77 966 тыс 78 920 тыс 121 480 тыс 79 086 тыс 53 559 тыс 32 379 тыс 908 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 123 тыс 123 582 тыс 5 780 тыс 13 016 тыс 11 645 тыс 11 251 тыс 0
Себестоимость продаж 0 115 375 тыс 156 тыс 12 975 тыс 11 544 тыс 11 212 тыс 0
Валовая прибыль (убыток) 123 тыс 8 207 тыс 5 624 тыс 41 тыс 101 тыс 39 тыс 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 325 тыс 6 283 тыс 5 598 тыс 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж -202 тыс 1 924 тыс 26 тыс 41 тыс 101 тыс 39 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 375 тыс 0 1 тыс 0 0 0 0
Прочие расходы 171 тыс 1 701 тыс 27 тыс 40 тыс 38 тыс 36 тыс 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 тыс 223 тыс 0 1 тыс 63 тыс 3 тыс 0
Текущий налог на прибыль 1 тыс 204 тыс 0 0 13 тыс 2 тыс 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 1 тыс 19 тыс 0 1 тыс 50 тыс 1 тыс 0
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 1 тыс 19 тыс 0 0 0 0 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0