1.6 млн выручка (2018) 104 тыс прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ГЛОСКОН".

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 65 тыс 65 тыс 65 тыс 65 тыс 49 тыс 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 59 тыс 110 тыс 29 тыс 42 тыс 0 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 124 тыс 0 6 тыс 6 тыс 6 тыс 6 тыс 22 тыс
Отложенные налоговые активы 0 2 тыс 3 тыс 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 77 тыс 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 183 тыс 255 тыс 103 тыс 113 тыс 71 тыс 55 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 1 тыс 214 тыс 186 тыс 92 тыс 19 тыс 1 тыс 1 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 1 065 тыс 348 тыс 546 тыс 374 тыс 391 тыс 267 тыс 133 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 121 тыс 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 42 тыс 88 тыс 357 тыс 361 тыс 396 тыс 79 тыс 128 тыс
Прочие оборотные активы 0 473 тыс 0 0 0 11 тыс 0
Итого оборотных активов 1 108 тыс 1 123 тыс 1 089 тыс 827 тыс 926 тыс 358 тыс 0
БАЛАНС (актив) 1 291 тыс 1 378 тыс 1 192 тыс 940 тыс 997 тыс 413 тыс 284 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 109 тыс 86 тыс 103 тыс 34 тыс 14 тыс 0
ИТОГО капитал 223 тыс 119 тыс 96 тыс 113 тыс 44 тыс 24 тыс 11 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 4 тыс 6 тыс 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 4 тыс 6 тыс 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 891 тыс 1 063 тыс 867 тыс 610 тыс 690 тыс 213 тыс 249 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 177 тыс 192 тыс 224 тыс 217 тыс 264 тыс 175 тыс 24 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 1 068 тыс 1 255 тыс 1 091 тыс 827 тыс 953 тыс 388 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 1 291 тыс 1 378 тыс 1 192 тыс 940 тыс 997 тыс 413 тыс 284 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 1 588 тыс 1 142 тыс 1 502 тыс 1 316 тыс 1 181 тыс 1 226 тыс 620 тыс
Себестоимость продаж 1 484 тыс 471 тыс 1 093 тыс 1 184 тыс 919 тыс 844 тыс 608 тыс
Валовая прибыль (убыток) 104 тыс 671 тыс 409 тыс 132 тыс 262 тыс 382 тыс 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 533 тыс 459 тыс 10 тыс 211 тыс 355 тыс 0
Прибыль (убыток) от продаж 104 тыс 138 тыс -50 тыс 122 тыс 51 тыс 27 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 0 0 125 тыс 23 тыс 1 тыс 4 тыс 0
Прочие расходы 66 тыс 113 тыс 58 тыс 85 тыс 49 тыс 21 тыс 11 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 38 тыс 25 тыс 17 тыс 60 тыс 3 тыс 10 тыс 0
Текущий налог на прибыль 10 тыс 8 тыс 0 12 тыс 1 тыс 2 тыс 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 2 тыс 6 тыс 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 3 тыс 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 28 тыс 19 тыс 14 тыс 48 тыс 2 тыс 8 тыс 1 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 0 19 тыс 14 тыс 48 тыс 2 тыс 8 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0