0 руб выручка (2018) 0 руб прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 123 592 тыс 60 653 тыс 60 162 тыс 3 549 тыс 3 993 тыс 4 153 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 22 389 тыс 23 608 тыс
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 123 592 тыс 60 653 тыс 60 162 тыс 3 549 тыс 26 382 тыс 27 761 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 11 777 тыс 0 0 56 580 тыс 61 290 тыс 4 710 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 7 429 тыс 3 123 тыс 3 543 тыс 3 583 тыс 2 517 тыс 6 620 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 1 584 тыс 39 316 тыс
Денежные средства и денежные эквиваленты 66 тыс 11 тыс 2 тыс 3 тыс 50 тыс 203 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 341 тыс 0
Итого оборотных активов 19 271 тыс 3 134 тыс 3 545 тыс 60 166 тыс 65 782 тыс 50 849 тыс
БАЛАНС (актив) 142 863 тыс 63 787 тыс 63 708 тыс 63 715 тыс 92 164 тыс 78 611 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 63 532 тыс 0 0 0 11 тыс 11 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 62 619 тыс 0 0 0 84 604 тыс 78 363 тыс
ИТОГО капитал 126 151 тыс 63 543 тыс 63 633 тыс 63 573 тыс 84 615 тыс 78 374 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 5 770 тыс 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 5 770 тыс 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 175 тыс 0 0 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 10 768 тыс 244 тыс 75 тыс 142 тыс 7 549 тыс 237 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 10 942 тыс 244 тыс 75 тыс 142 тыс 7 549 тыс 237 тыс
БАЛАНС (пассив) 142 863 тыс 63 787 тыс 63 708 тыс 63 715 тыс 92 164 тыс 78 611 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 0 695 тыс 1 000 тыс 5 921 тыс 8 034 тыс 6 628 тыс
Себестоимость продаж 0 669 тыс 1 048 тыс 3 231 тыс 0 0
Валовая прибыль (убыток) 0 26 тыс -48 тыс 2 690 тыс 8 034 тыс 6 628 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 648 тыс 0 0 0 2 912 тыс 2 832 тыс
Прибыль (убыток) от продаж -648 тыс 26 тыс -48 тыс 2 690 тыс 5 122 тыс 3 796 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 1 977 тыс 1 966 тыс
Проценты к уплате 175 тыс 0 0 518 тыс 0 0
Прочие доходы 0 6 тыс 227 тыс 272 тыс 0 186 тыс
Прочие расходы 86 тыс 113 тыс 96 тыс 216 тыс 143 тыс 34 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения -909 тыс -81 тыс 83 тыс 2 228 тыс 6 956 тыс 5 914 тыс
Текущий налог на прибыль 0 7 тыс 10 тыс 121 тыс 0 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее -3 тыс 0 0 0 746 тыс 401 тыс
Чистая прибыль (убыток) -912 тыс -88 тыс 73 тыс 2 107 тыс 6 210 тыс 5 513 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода -912 тыс 0 0 0 6 210 тыс 5 513 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0