149 млн выручка (2018) 5.5 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ТОМСКТРАНС АВТО"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 55 тыс 0 0 0 0 2 тыс 3 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 55 тыс 0 0 0 0 2 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 625 тыс 504 тыс 161 тыс 617 тыс 546 тыс 223 тыс 165 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 11 тыс 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 65 717 тыс 53 071 тыс 46 504 тыс 34 698 тыс 25 811 тыс 16 134 тыс 14 481 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1 300 тыс 0 0 1 010 тыс 1 010 тыс 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 650 тыс 2 183 тыс 963 тыс 931 тыс 334 тыс 321 тыс 796 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 68 292 тыс 55 770 тыс 47 628 тыс 37 256 тыс 27 701 тыс 16 678 тыс 0
БАЛАНС (актив) 68 347 тыс 55 770 тыс 47 628 тыс 37 256 тыс 27 701 тыс 16 680 тыс 15 445 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 630 тыс 258 тыс -1 064 тыс 1 182 тыс -1 620 тыс -284 тыс 0
ИТОГО капитал 640 тыс 268 тыс -1 054 тыс 1 192 тыс -1 610 тыс -274 тыс -42 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 64 тыс 64 тыс 64 тыс 64 тыс 14 814 тыс 14 814 тыс
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 64 тыс 64 тыс 64 тыс 64 тыс 14 814 тыс 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 0 0 2 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 67 708 тыс 55 438 тыс 48 618 тыс 36 000 тыс 29 247 тыс 2 140 тыс 671 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 67 708 тыс 55 438 тыс 48 618 тыс 36 000 тыс 29 247 тыс 2 140 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 68 347 тыс 55 770 тыс 47 628 тыс 37 256 тыс 27 701 тыс 16 680 тыс 15 445 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 149 821 тыс 108 543 тыс 118 015 тыс 90 124 тыс 90 849 тыс 71 946 тыс 59 488 тыс
Себестоимость продаж 144 294 тыс 105 654 тыс 113 801 тыс 87 356 тыс 88 929 тыс 70 009 тыс 59 007 тыс
Валовая прибыль (убыток) 5 527 тыс 2 889 тыс 4 214 тыс 2 768 тыс 1 920 тыс 1 937 тыс 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 7 882 тыс 599 тыс 2 903 тыс 1 607 тыс 1 667 тыс 1 543 тыс 0
Прибыль (убыток) от продаж -2 355 тыс 2 290 тыс 1 311 тыс 1 161 тыс 253 тыс 394 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 27 тыс 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 5 012 тыс 0 56 тыс 117 тыс 23 тыс 0 16 тыс
Прочие расходы 2 159 тыс 1 967 тыс 3 675 тыс 401 тыс 29 тыс 29 тыс 229 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 525 тыс 323 тыс -2 308 тыс 877 тыс 247 тыс 365 тыс 0
Текущий налог на прибыль 153 тыс 65 тыс -62 тыс 175 тыс 49 тыс 73 тыс 145 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 10 тыс 0
Чистая прибыль (убыток) 372 тыс 258 тыс -2 246 тыс 702 тыс 198 тыс 282 тыс 123 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 372 тыс 258 тыс -2 246 тыс 702 тыс 198 тыс 282 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0