12 млн выручка (2018) 8.9 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ЕВРОКОМ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 162 996 тыс 76 201 тыс 60 833 тыс 9 924 тыс 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 69 779 тыс 72 559 тыс 72 791 тыс 82 032 тыс 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 232 775 тыс 148 760 тыс 133 624 тыс 91 956 тыс 0 0
II. Оборотные активы
Запасы 214 820 тыс 58 993 тыс 21 518 тыс 21 195 тыс 21 113 тыс 20 613 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 10 727 тыс 12 107 тыс 27 070 тыс 12 531 тыс 6 215 тыс 24 397 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 85 722 тыс 67 782 тыс
Денежные средства и денежные эквиваленты 9 499 тыс 35 тыс 8 тыс 7 тыс 16 тыс 135 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 235 046 тыс 71 135 тыс 48 596 тыс 33 733 тыс 113 066 тыс 112 927 тыс
БАЛАНС (актив) 467 821 тыс 219 895 тыс 182 220 тыс 125 689 тыс 113 066 тыс 112 927 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 130 571 тыс 129 748 тыс 123 673 тыс 115 038 тыс 112 872 тыс 112 850 тыс
ИТОГО капитал 130 581 тыс 129 758 тыс 123 683 тыс 115 048 тыс 112 882 тыс 112 860 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 151 205 тыс 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 127 284 тыс 64 051 тыс 35 819 тыс 9 243 тыс 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 278 489 тыс 64 051 тыс 35 819 тыс 9 243 тыс 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 388 тыс 4 170 тыс 4 170 тыс 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 58 363 тыс 21 916 тыс 18 548 тыс 1 398 тыс 184 тыс 67 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 58 751 тыс 26 086 тыс 22 718 тыс 1 398 тыс 184 тыс 67 тыс
БАЛАНС (пассив) 467 821 тыс 219 895 тыс 182 220 тыс 125 689 тыс 113 066 тыс 112 927 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 12 702 тыс 12 709 тыс 7 091 тыс 2 371 тыс 51 тыс 1 602 тыс
Себестоимость продаж 3 766 тыс 1 347 тыс 447 тыс 60 тыс 1 083 тыс 1 278 тыс
Валовая прибыль (убыток) 8 936 тыс 11 362 тыс 6 644 тыс 2 311 тыс -1 032 тыс 324 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 12 352 тыс 9 497 тыс 1 758 тыс 1 238 тыс 0 0
Прибыль (убыток) от продаж -3 416 тыс 1 865 тыс 4 886 тыс 1 073 тыс -1 032 тыс 324 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 585 тыс 818 тыс 1 427 тыс 1 433 тыс 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 9 705 тыс 5 631 тыс 5 668 тыс 0 1 114 тыс 818 тыс
Прочие расходы 5 222 тыс 1 563 тыс 2 919 тыс 217 тыс 30 тыс 44 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 652 тыс 6 751 тыс 9 062 тыс 2 289 тыс 52 тыс 1 098 тыс
Текущий налог на прибыль 829 тыс 676 тыс 427 тыс 123 тыс 30 тыс 40 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 823 тыс 6 075 тыс 8 635 тыс 2 166 тыс 22 тыс 1 058 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 823 тыс 6 075 тыс 8 635 тыс 2 166 тыс 22 тыс 1 058 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0