115 млн выручка (2018) 33 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ЭНЕРГОСКАН"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 4 841 тыс 1 233 тыс 1 470 тыс 2 082 тыс 537 тыс 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 291 тыс 71 тыс 47 тыс 0 35 тыс 0
Итого внеоборотных активов 5 132 тыс 1 304 тыс 1 517 тыс 2 082 тыс 572 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 9 658 тыс 18 727 тыс 10 514 тыс 9 071 тыс 22 994 тыс 19 159 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 152 тыс 47 тыс 5 тыс 303 тыс 1 155 тыс 0
Дебиторская задолженность 68 731 тыс 31 208 тыс 25 530 тыс 14 500 тыс 7 668 тыс 16 601 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 3 108 тыс 1 030 тыс 0 0 157 тыс 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1 774 тыс 6 918 тыс 88 тыс 2 319 тыс 5 085 тыс 638 тыс
Прочие оборотные активы 222 тыс 0 0 0 0 4 836 тыс
Итого оборотных активов 83 645 тыс 57 930 тыс 36 137 тыс 26 193 тыс 37 058 тыс 41 234 тыс
БАЛАНС (актив) 88 777 тыс 59 234 тыс 37 654 тыс 28 275 тыс 37 630 тыс 41 234 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 33 тыс 33 тыс 33 тыс 33 тыс 33 тыс 33 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 7 446 тыс 3 161 тыс 1 367 тыс 524 тыс 193 тыс 104 тыс
ИТОГО капитал 7 479 тыс 3 194 тыс 1 400 тыс 557 тыс 226 тыс 137 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 15 978 тыс 1 356 тыс 4 515 тыс 0 2 008 тыс 166 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 65 320 тыс 54 684 тыс 31 739 тыс 27 688 тыс 35 396 тыс 39 600 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 30 тыс 0 1 331 тыс
ИТОГО краткосрочных обязательств 81 298 тыс 56 040 тыс 36 254 тыс 27 718 тыс 37 404 тыс 41 097 тыс
БАЛАНС (пассив) 88 777 тыс 59 234 тыс 37 654 тыс 28 275 тыс 37 630 тыс 41 234 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 115 288 тыс 109 099 тыс 42 860 тыс 56 026 тыс 98 344 тыс 12 495 тыс
Себестоимость продаж 81 823 тыс 82 635 тыс 27 139 тыс 43 646 тыс 91 313 тыс 11 308 тыс
Валовая прибыль (убыток) 33 465 тыс 26 464 тыс 15 721 тыс 12 380 тыс 7 031 тыс 1 187 тыс
Коммерческие расходы 23 616 тыс 24 189 тыс 14 524 тыс 11 073 тыс 6 480 тыс 982 тыс
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 9 849 тыс 2 275 тыс 1 197 тыс 1 307 тыс 551 тыс 205 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 897 тыс 1 100 тыс 663 тыс 30 тыс 8 тыс 0
Прочие доходы 2 478 тыс 5 720 тыс 2 709 тыс 5 487 тыс 4 135 тыс 0
Прочие расходы 6 073 тыс 4 527 тыс 2 174 тыс 6 262 тыс 4 558 тыс 58 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 5 357 тыс 2 368 тыс 1 069 тыс 502 тыс 120 тыс 147 тыс
Текущий налог на прибыль 1 072 тыс 539 тыс 226 тыс 171 тыс 31 тыс 38 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 -33 тыс 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 4 285 тыс 1 796 тыс 843 тыс 331 тыс 89 тыс 109 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 4 285 тыс 1 796 тыс 843 тыс 331 тыс 89 тыс 109 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 3 194 тыс 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0