2.8 млн выручка (2018) -2 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ЗАО "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА № 1"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 835 тыс 900 тыс 1 020 тыс 1 096 тыс 790 тыс 305 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 835 тыс 900 тыс 1 020 тыс 1 096 тыс 790 тыс 305 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 11 тыс 17 тыс 3 тыс 5 тыс 86 тыс 79 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 1 385 тыс 2 558 тыс 409 тыс 318 тыс 699 тыс 1 303 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 5 тыс 44 тыс 80 тыс 1 тыс 45 тыс 301 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 1 401 тыс 2 619 тыс 492 тыс 324 тыс 830 тыс 1 683 тыс
БАЛАНС (актив) 2 236 тыс 3 519 тыс 1 512 тыс 1 420 тыс 1 620 тыс 1 988 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 37 тыс 37 тыс 37 тыс 37 тыс 37 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 1 424 тыс 1 424 тыс 1 499 тыс 1 530 тыс 2 746 тыс 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 4 тыс 4 тыс 4 тыс 4 тыс 4 тыс 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -1 887 тыс 44 тыс -2 413 тыс -1 615 тыс -2 021 тыс 0
ИТОГО капитал -422 тыс 1 509 тыс -873 тыс -44 тыс 766 тыс 1 792 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 1 000 тыс 750 тыс 750 тыс 500 тыс 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 1 482 тыс 1 186 тыс 1 567 тыс 892 тыс 854 тыс 196 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 176 тыс 74 тыс 68 тыс 72 тыс 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 2 658 тыс 2 010 тыс 2 385 тыс 1 464 тыс 854 тыс 196 тыс
БАЛАНС (пассив) 2 236 тыс 3 519 тыс 1 512 тыс 1 420 тыс 1 620 тыс 1 988 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 2 818 тыс 3 063 тыс 3 891 тыс 4 661 тыс 6 948 тыс 10 175 тыс
Себестоимость продаж 4 549 тыс 4 735 тыс 4 476 тыс 4 820 тыс 7 611 тыс 10 181 тыс
Валовая прибыль (убыток) -1 731 тыс -1 672 тыс -585 тыс -159 тыс -663 тыс -6 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж -1 731 тыс -1 672 тыс -585 тыс -159 тыс -663 тыс -6 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 0 4 458 тыс 21 тыс 351 тыс 0 62 тыс
Прочие расходы 81 тыс 265 тыс 129 тыс 858 тыс 139 тыс 288 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения -1 812 тыс 2 521 тыс -693 тыс -666 тыс -802 тыс -232 тыс
Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0 319 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее -119 тыс -139 тыс 136 тыс 144 тыс 224 тыс 0
Чистая прибыль (убыток) -1 931 тыс 2 382 тыс -829 тыс -810 тыс -1 026 тыс -551 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода -1 931 тыс 2 382 тыс -829 тыс -810 тыс -1 026 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 37 тыс 37 тыс 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 37 тыс 37 тыс 0 0 0 0
Чистые активы -422 тыс 1 509 тыс 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 2 840 тыс 3 174 тыс 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 2 840 тыс 3 173 тыс 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 1 тыс 0 0 0 0
Платежи - всего 4 266 тыс 4 660 тыс 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 1 120 тыс 1 737 тыс 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 2 982 тыс 2 753 тыс 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 164 тыс 170 тыс 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций -1 426 тыс -1 486 тыс 0 0 0 0
Поступления - всего 1 137 тыс 1 450 тыс 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 1 137 тыс 1 450 тыс 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 1 137 тыс 1 450 тыс 0 0 0 0
Поступления - всего 250 тыс 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 250 тыс 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 250 тыс 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период -39 тыс -36 тыс 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0