48 млн выручка (2018) 16 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ХРУЩЕВОЗЕРНОПРОДУКТ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 2 808 тыс 3 933 тыс 4 738 тыс 5 563 тыс 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 20 370 тыс 20 870 тыс 24 870 тыс 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 2 808 тыс 3 933 тыс 25 108 тыс 26 433 тыс 24 870 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 91 262 тыс 104 167 тыс 99 013 тыс 182 140 тыс 77 671 тыс 50 155 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 103 184 тыс 108 143 тыс 29 661 тыс 43 481 тыс 144 798 тыс 96 806 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 66 915 тыс 72 895 тыс 0 155 000 тыс 560 тыс 31 529 тыс
Денежные средства и денежные эквиваленты 4 000 тыс 239 тыс 301 тыс 3 тыс 960 тыс 719 тыс
Прочие оборотные активы 21 357 тыс 3 929 тыс 25 тыс 0 0 13 тыс
Итого оборотных активов 286 718 тыс 289 373 тыс 129 000 тыс 380 624 тыс 223 989 тыс 179 222 тыс
БАЛАНС (актив) 289 526 тыс 293 306 тыс 154 108 тыс 407 057 тыс 248 859 тыс 179 222 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 40 тыс 40 тыс 40 тыс 40 тыс 40 тыс 40 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 459 тыс 1 382 тыс 2 705 тыс 1 930 тыс 1 165 тыс 434 тыс
ИТОГО капитал 499 тыс 1 422 тыс 2 745 тыс 1 970 тыс 1 205 тыс 474 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 38 600 тыс 38 600 тыс 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 38 600 тыс 38 600 тыс 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 189 630 тыс 113 277 тыс 91 801 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 289 027 тыс 291 884 тыс 151 363 тыс 176 857 тыс 95 777 тыс 86 947 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 289 027 тыс 291 884 тыс 151 363 тыс 366 487 тыс 209 054 тыс 178 748 тыс
БАЛАНС (пассив) 289 526 тыс 293 306 тыс 154 108 тыс 407 057 тыс 248 859 тыс 179 222 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 48 318 тыс 297 189 тыс 614 292 тыс 419 373 тыс 456 591 тыс 258 548 тыс
Себестоимость продаж 31 667 тыс 270 416 тыс 579 334 тыс 373 700 тыс 412 565 тыс 233 629 тыс
Валовая прибыль (убыток) 16 651 тыс 26 773 тыс 34 958 тыс 45 673 тыс 44 026 тыс 24 919 тыс
Коммерческие расходы 14 667 тыс 26 494 тыс 30 325 тыс 25 729 тыс 31 394 тыс 23 108 тыс
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 1 984 тыс 279 тыс 4 633 тыс 19 944 тыс 12 632 тыс 1 811 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 1 447 тыс 102 тыс 24 тыс 0
Проценты к уплате 0 0 5 202 тыс 19 961 тыс 12 890 тыс 3 455 тыс
Прочие доходы 38 тыс 2 426 тыс 538 тыс 3 204 тыс 1 610 тыс 2 250 тыс
Прочие расходы 1 613 тыс 1 558 тыс 364 тыс 2 301 тыс 424 тыс 238 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 409 тыс 1 147 тыс 1 052 тыс 988 тыс 952 тыс 368 тыс
Текущий налог на прибыль 82 тыс 229 тыс 211 тыс 198 тыс 190 тыс 74 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 66 тыс 25 тыс 31 тыс 59 тыс
Чистая прибыль (убыток) 327 тыс 918 тыс 775 тыс 765 тыс 731 тыс 235 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 327 тыс 918 тыс 775 тыс 765 тыс 731 тыс 235 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0