0 руб выручка (2018) 0 руб прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ГЛОНАСС С-З"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 277 тыс 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 115 тыс 20 927 тыс 254 тыс 2 974 тыс 361 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 20 967 тыс 0 0
Финансовые вложения 0 277 тыс 339 тыс 150 тыс 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 0 392 тыс 21 266 тыс 21 370 тыс 3 251 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 2 260 тыс 86 462 тыс 61 064 тыс 54 234 тыс 33 878 тыс 18 438 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 110 тыс 80 239 тыс 61 419 тыс 16 886 тыс 13 185 тыс 45 139 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 18 799 тыс 637 тыс 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 0 351 тыс 1 789 тыс 836 тыс 76 тыс 5 824 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 4 129 тыс 2 104 тыс 0
Итого оборотных активов 2 370 тыс 167 052 тыс 124 272 тыс 94 885 тыс 49 879 тыс 0
БАЛАНС (актив) 2 370 тыс 167 444 тыс 145 539 тыс 116 255 тыс 53 130 тыс 69 762 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 20 тыс 0 0 10 тыс 10 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -162 061 тыс 0 0 5 308 тыс 5 526 тыс 0
ИТОГО капитал -162 041 тыс -25 779 тыс -4 560 тыс 5 318 тыс 5 536 тыс 6 211 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 1 844 тыс 2 119 тыс 11 145 тыс 13 766 тыс 26 395 тыс 7 500 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 162 566 тыс 191 103 тыс 138 954 тыс 90 459 тыс 16 634 тыс 56 051 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 14 тыс 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 6 711 тыс 4 551 тыс 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 164 410 тыс 193 222 тыс 150 099 тыс 110 937 тыс 47 594 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 2 370 тыс 167 444 тыс 145 539 тыс 116 255 тыс 53 130 тыс 69 762 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 0 131 523 тыс 77 787 тыс 112 222 тыс 94 552 тыс 112 572 тыс
Себестоимость продаж 0 147 707 тыс 86 500 тыс 68 181 тыс 0 107 052 тыс
Валовая прибыль (убыток) 0 -16 184 тыс -8 713 тыс 44 041 тыс 94 552 тыс 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 144 тыс 0 0 39 906 тыс 90 604 тыс 0
Прибыль (убыток) от продаж -144 тыс -16 184 тыс -8 713 тыс 4 135 тыс 3 948 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 75 тыс 1 470 тыс 0
Проценты к получению 0 0 0 679 тыс 614 тыс 0
Проценты к уплате 0 3 281 тыс 1 543 тыс 3 091 тыс 1 674 тыс 422 тыс
Прочие доходы 2 273 тыс 11 511 тыс 4 759 тыс 1 947 тыс 3 тыс 1 тыс
Прочие расходы 34 274 тыс 4 762 тыс 4 381 тыс 2 460 тыс 406 тыс 512 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения -32 145 тыс -12 716 тыс -9 878 тыс 1 285 тыс 3 955 тыс 0
Текущий налог на прибыль 0 8 503 тыс 0 431 тыс 601 тыс 920 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 6 429 тыс 0 0 0 0 0
Прочее -210 тыс 0 0 617 тыс 71 тыс 0
Чистая прибыль (убыток) -25 926 тыс -21 219 тыс -9 878 тыс 237 тыс 3 283 тыс 3 667 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода -25 926 тыс 0 0 237 тыс 3 283 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 20 тыс 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 20 тыс 0 0 0 0 0
Чистые активы -162 041 тыс 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 1 052 тыс 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 1 038 тыс 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 14 тыс 0 0 0 0 0
Платежи - всего 1 062 тыс 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 200 тыс 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 840 тыс 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 22 тыс 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций -10 тыс 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период -10 тыс 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0