75 млн выручка (2018) 1.5 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ОКНА-СЕРВИС"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 412 тыс 494 тыс 574 тыс 666 тыс 849 тыс 237 тыс 312 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 412 тыс 494 тыс 574 тыс 666 тыс 849 тыс 237 тыс 312 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 34 085 тыс 23 033 тыс 15 232 тыс 11 755 тыс 5 600 тыс 1 035 тыс 572 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 50 тыс 0 0 0
Дебиторская задолженность 2 379 тыс 8 207 тыс 5 439 тыс 326 тыс 2 277 тыс 1 096 тыс 794 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 2 558 тыс 1 953 тыс 347 тыс 5 тыс 1 692 тыс 1 тыс 30 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 173 тыс
Итого оборотных активов 39 022 тыс 33 193 тыс 21 018 тыс 12 135 тыс 9 569 тыс 2 132 тыс 1 569 тыс
БАЛАНС (актив) 39 434 тыс 33 687 тыс 21 592 тыс 12 801 тыс 10 418 тыс 2 369 тыс 1 881 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 0 0 10 тыс 0 0 10 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 0 0 2 966 тыс 0 0 359 тыс
ИТОГО капитал 8 037 тыс 6 176 тыс 4 257 тыс 2 976 тыс 1 761 тыс 942 тыс 369 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 25 930 тыс 25 930 тыс 6 650 тыс 6 650 тыс 5 650 тыс 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 25 930 тыс 25 930 тыс 6 650 тыс 6 650 тыс 5 650 тыс 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 10 040 тыс 1 530 тыс 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 5 467 тыс 1 581 тыс 645 тыс 1 645 тыс 3 007 тыс 1 427 тыс 1 511 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 1 тыс
ИТОГО краткосрочных обязательств 5 467 тыс 1 581 тыс 10 685 тыс 3 175 тыс 3 007 тыс 1 427 тыс 1 512 тыс
БАЛАНС (пассив) 39 434 тыс 33 687 тыс 21 592 тыс 12 801 тыс 10 418 тыс 2 369 тыс 1 881 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 75 226 тыс 75 240 тыс 46 316 тыс 45 325 тыс 62 368 тыс 55 710 тыс 31 648 тыс
Себестоимость продаж 73 709 тыс 73 282 тыс 45 301 тыс 43 028 тыс 61 966 тыс 54 976 тыс 31 218 тыс
Валовая прибыль (убыток) 1 517 тыс 1 958 тыс 1 015 тыс 2 297 тыс 402 тыс 734 тыс 430 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 3 049 тыс 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 1 517 тыс 1 958 тыс 1 015 тыс -752 тыс 402 тыс 734 тыс 430 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 2 296 тыс 1 072 тыс 6 232 тыс 5 670 тыс 692 тыс 201 тыс 30 тыс
Прочие расходы 1 417 тыс 625 тыс 5 584 тыс 3 294 тыс 69 тыс 220 тыс 11 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 396 тыс 2 405 тыс 1 663 тыс 1 624 тыс 1 025 тыс 715 тыс 449 тыс
Текущий налог на прибыль 479 тыс 481 тыс 383 тыс 325 тыс 205 тыс 143 тыс 90 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 1 тыс 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 1 917 тыс 1 924 тыс 1 280 тыс 1 300 тыс 820 тыс 572 тыс 359 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 0 0 0 1 300 тыс 0 0 359 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0