0 руб выручка (2018) 0 руб прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ТК "ТАНДЕМ-К"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 0 14 тыс 30 тыс 1 445 тыс 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 0 0 14 тыс 30 тыс 1 445 тыс 0 0
II. Оборотные активы
Запасы 0 74 тыс 74 тыс 74 тыс 109 тыс 94 тыс 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 121 тыс 15 807 тыс 17 144 тыс 19 893 тыс 27 625 тыс 18 650 тыс 14 224 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 5 тыс 25 тыс 94 тыс 500 тыс 1 490 тыс 2 638 тыс 712 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 68 тыс 52 тыс 21 тыс 7 тыс
Итого оборотных активов 126 тыс 15 906 тыс 17 313 тыс 20 535 тыс 29 277 тыс 21 404 тыс 14 943 тыс
БАЛАНС (актив) 126 тыс 15 906 тыс 17 327 тыс 20 565 тыс 30 722 тыс 21 404 тыс 14 943 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 1 тыс 1 135 тыс 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 0 1 186 тыс 1 092 тыс 914 тыс 350 тыс 267 тыс
ИТОГО капитал 11 тыс 1 145 тыс 1 196 тыс 1 102 тыс 924 тыс 360 тыс 277 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 127 тыс 119 тыс 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 127 тыс 119 тыс 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 0 5 тыс 823 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 115 тыс 14 761 тыс 16 130 тыс 19 336 тыс 2 679 тыс 21 038 тыс 13 843 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 115 тыс 14 761 тыс 16 130 тыс 19 336 тыс 29 679 тыс 21 043 тыс 14 666 тыс
БАЛАНС (пассив) 126 тыс 15 906 тыс 17 327 тыс 20 565 тыс 30 722 тыс 21 404 тыс 14 943 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 0 0 890 тыс 5 434 тыс 7 177 тыс 5 477 тыс 5 528 тыс
Себестоимость продаж 0 0 0 28 тыс 94 тыс 58 тыс 0
Валовая прибыль (убыток) 0 0 890 тыс 5 406 тыс 7 083 тыс 5 419 тыс 5 528 тыс
Коммерческие расходы 0 0 825 тыс 4 926 тыс 6 028 тыс 4 838 тыс 5 152 тыс
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 0 0 65 тыс 480 тыс 1 055 тыс 581 тыс 376 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 15 тыс 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 72 тыс 72 тыс
Прочие доходы 0 0 359 тыс 336 тыс 170 тыс 6 тыс 0
Прочие расходы 0 0 306 тыс 601 тыс 506 тыс 397 тыс 185 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 0 0 118 тыс 230 тыс 719 тыс 118 тыс 119 тыс
Текущий налог на прибыль 0 0 24 тыс 43 тыс 36 тыс 35 тыс 40 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 6 тыс 11 тыс 11 тыс 16 тыс
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 9 тыс 119 тыс 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0 1 тыс
Чистая прибыль (убыток) 0 0 94 тыс 178 тыс 564 тыс 83 тыс 78 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 0 0 94 тыс 178 тыс 564 тыс 83 тыс 78 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 1 337 тыс 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 1 337 тыс 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 1 315 тыс 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 1 284 тыс 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 7 тыс 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 24 тыс 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 22 тыс 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 22 тыс 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0